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川高公司對(duì)川高咨詢公司開展2022-2024年財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作
1,251次 閱讀量 2025-04-25 發(fā)布日期 川高咨詢 發(fā)布來源

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根據(jù)川高公司2025年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,4月23日下午,川高公司審計(jì)組到川高咨詢公司開展2022年至2024年財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作,并召開審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì)。川高公司審計(jì)工作部、審計(jì)事務(wù)所項(xiàng)目組、川高咨詢公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子及部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

會(huì)上,審計(jì)事務(wù)所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)此次審計(jì)實(shí)施方案做了詳細(xì)介紹,明確主要內(nèi)容為審查法人治理結(jié)構(gòu)建立健全情況,“三重一大”決策制度的貫徹執(zhí)行情況,招投標(biāo)情況,內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況,財(cái)務(wù)收支情況,收入、成本、費(fèi)用管理控制情況,以前年度審計(jì)整改落實(shí)情況等。

川高公司審計(jì)工作部副部長(zhǎng)吳婧強(qiáng)調(diào),審計(jì)目的主要是評(píng)價(jià)公司各控制措施在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的貫徹執(zhí)行情況,圍繞內(nèi)控要素,全面評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)合理性及運(yùn)行有效性,及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的內(nèi)控缺陷、不足,進(jìn)一步提高公司的管理質(zhì)量。川高咨詢公司相關(guān)部門務(wù)必高度重視、積極配合、嚴(yán)肅紀(jì)律、優(yōu)質(zhì)高效提供審計(jì)所需資料。

川高咨詢公司黨支部書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理張旭容對(duì)審計(jì)組一行的到來表示歡迎,并代表川高咨詢公司鄭重表態(tài):一是全力配合審計(jì)組工作,及時(shí)提供真實(shí)完整的資料和數(shù)據(jù);二是發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,梳理建立工作臺(tái)賬,著力形成長(zhǎng)效機(jī)制;三是進(jìn)一步提升管理效能,為公司可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。